Dynasty tietopalvelu Haku RSS Saavutettavuusseloste  

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 11.06.2020/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


§ 13

Asianro HUS/790/2020

 

 

Tilinpäätös 2019 ja toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2019

 

Selostus                            HUSin tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2019. Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten lähetteiden vertailukelpoinen määrä (330 189) kasvoi 4,7 % edellisvuodesta. Vuoden 2019 jokaisena arkipäivänä HUSiin saapui keskimäärin 1 300 elektiivistä lähetettä (vuonna 2018 keskimäärin 1 250 lähetettä/arkipäivä).

 

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (297 865) kasvoi 19,0 % edellisestä vuodesta. Päivystyskäyntien lukumäärän merkittävään kasvuun vaikutti Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa.  Vertailukelpoinen päivystyskäyntien lukumäärä, ilman em. kahden yksikön päivystyskäyntejä, laski edellisen vuoden toteumasta 2,2 %. Vuonna 2019 erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä toteutui HUSin sairaaloissa keskimäärin 820 käyntiä päivässä (vuonna 2018 keskimäärin 690 käyntiä päivässä).

 

Erikoissairaanhoidossa (ml. ostopalvelut) hoidettujen eri henkilöiden lukumäärä vuonna 2019 oli 587 444, mikä kasvoi 5,2 % edellisestä vuodesta. HUSin itse tuottamia erikoissairaanhoidon palveluja käytti 552 418 eri henkilöä (+ 5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna). Tämän lisäksi vuonna 2019 hoidettiin 191 214 yhteispäivystysten terveyskeskuspotilasta, mikä on 70,6 % (79 138 potilasta) enemmän kuin vuonna 2018. Terveyskeskuspotilaiden lukumäärän merkittävään kasvuun vaikutti erityisesti Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa.

 

Hoidettujen eri henkilöiden kokonaismäärä, sisältäen myös yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, oli 680 621 henkilöä (kokonaismäärässä potilaat, joita on hoidettu sekä erikoissairaanhoidossa että HUSin terveyskeskuspäivystyksessä, ovat luvussa vain kertaalleen). Kasvu vuoteen 2018 verrattuna oli 10,8 %. Jäsenkuntien asukkaista lähes joka kolmas (32,3 %) käytti vuoden 2019 aikana HUSin tuottamia tai järjestämiä erikoissairaanhoidon palveluja. Vuonna 2018 erikoissairaanhoidon palveluita käyttäneiden jäsenkuntalaisten osuus oli 31,1 %.

 

HUSin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2019 keskimäärin 1 057 euroa. Vertailukelpoinen asukaskohtaisen deflatoidun kustannuksen kasvu oli 3,6 % (kun kustannuksia vertaillaan ilman jäsenkuntien ja HUSin välisiä työnjaollisia muutoksia).

 

Jäsenkuntalaskutuksen määrä on suoraan seurausta kunkin kunnan asukkaiden käyttämästä HUSin palveluiden määrästä ennakkoon vahvistetun hinnaston mukaisin hinnoin. Kolmen kunnan laskutus alitti talousarvion ja kahdenkymmenenyhden kunnan laskutus ylitti talousarvion.

 

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon kokonaismäärä eli laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 3,3 % ja kasvoi 4,7 % edellisestä vuodesta. Huomioiden vuoden 2019 alussa jäsenkunnilta HUSille siirtyneet toiminnot suuntaa antava vertailukelpoinen toimintavolyymin kasvu edellisestä vuodesta oli 0,8 %. Avohoidon osuus oli lähes edellisvuoden tasolla, sen laskutuksen osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli 45,6 % Avohoidon laskutuksen osuus koko HUSin omasta palvelutuotannosta (erikoissairaanhoito + perusterveydenhuolto) 46,6 % oli myös edellisen vuoden tasolla. Tuotelukumäärien mukaisesti tarkasteltuna avohoidon osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli 87,6 % ja koko omasta palvelutuotannosta (erikoissairaanhoito + perusterveydenhuolto) 88,5 %.

 

Loppuvuoden tehostetuista toimenpiteistä huolimatta toiminnan tuottavuus kehittyi epäsuotuisasti. Toimintakulujen hallinta ei onnistunut tavoitteiden mukaisesti, vaan ne ylittivät talousarvion enemmän kuin toiminnan määrä. Toimintakulut ylittivät talousarvion 5,8 % eli 131,1 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 3,3 % talousarvion. Kun huomioidaan jäsenkunnilta HUSille siirtyneiden uusien toimintojen kulut ja Apotin käyttöönotosta aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset, oli toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 5,0 %.

 

Sitovien nettokulujen vertailukelpoinen kasvu edellisestä vuodesta oli 4,7 % (vuosi 2019 ilman uusia toimintoja sekä Töölön kiinteistön myyntivoiton vuoden 2018 ja potilasvakuutuksen kertaluonteisen tuoton vuoden 2019 sitovia nettokuluja alentavat vaikutukset eliminoituna).

 

Tilikauden tulos oli 15,0 milj. euroa alijäämäinen (TA 20,0 milj. euron alijäämä). Toteutunut alijäämä oli 5,0 milj. euroa talousarviota pienempi. Talousarviota pienempi alijäämä selittyy joulukuulle muihin toimintatuottoihin kirjatusta kertaluontoisesta potilasvakuutusmaksun palautuksesta (15,8 milj. euroa), joka johtui vammaispalvelulain muutoksesta.

 

Investointien yhteismäärä oli 209,1 milj. euroa. Rakennusinvestointien osuus tästä oli 137,5 milj. euroa. Investointiohjelman suurimmat hankkeet ovat vielä rakentamisvaiheessa. Erilaisten teknisten korjaustöiden ja Puistosairaalan peruskorjauksen lisäksi Meilahdessa rakennetaan Naistenklinikan C-osan kerroksia 3 ja 4 vuodeosastoiksi ja Silmä-korvasairaalassa jatketaan laajoja tiivistyskorjauksia rakennuksen käyttökunnossa pitämiseksi. Jorvin sairaalassa on rakentamisvaiheessa mm. apteekin uusien tilojen hanke, Lohjan sairaalassa päivystysalueen muutostyö, Hyvinkään sairaalassa uusi sydänvalvontayksikkö ja Porvoon sairaalassa osastotilojen korjaus psykiatrian käyttöön.

 

Pitkäaikaista lainaa nostettiin talousarvion mukaisesti 160 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 14,9 milj. euroa. Vuoden 2019 lopussa lainakanta oli 527,1 milj. euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 452,1 milj. euroa. Lyhytaikaista rahoitusta otettiin 65,0 milj. euroa 5 kuukaudeksi vuoden 2019 aikana maksuvalmiuden turvaamiseksi ennen loppuvuonna tapahtunutta pitkäaikaisen lainan nostoa. Lisäksi lyhytaikaista rahoitusta otettiin joulukuussa 75,0 milj. euroa 4 kuukaudeksi. Tällä varauduttiin vuoden vaihteen tavallista suurempiin maksuihin ja alkuvuoden järjestelmämuutosten aiheuttamaan laskutuksen mahdolliseen viivästymiseen.

 

Esityslistan paremman luettavuuden ja teknisen toteutuksen takia listateksti on tiivis ja laajempi vuoden 2019 tilinpäätöksen esittelyteksti on liitteenä 5.

 

 

 

Hallitus

Valtuusto päättää

1. merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomuksen (liite 2);

2. hyväksyä HUS-kuntayhtymän sitovien nettokulujen toteutuneen ylityksen, 16,0 miljoonaa euroa (0,9 %), valtuustossa 12.12.2019 muutettuun talousarvioon 1 796,9 miljoonaa euroa verrattuna;

3. hyväksyä liitteen 3 mukaisen vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;

4. hyväksyä, että HUS-kuntayhtymän tilikauden alijäämäinen tulos -15,0 milj. euroa kirjataan HUS-kuntayhtymän taseeseen oman pääoman yli-/alijäämätilille ja

5. hyväksyä vuoden 2019 talousarvion muutoksen käsittelyn yhteydessä liikearvon poistoajan muuttamisen 5 vuodesta 3 - 5 vuoteen. HUSin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) väliseen laboratorio- ja kuvantamistoimintojen liikkeenluovutukseen on kirjattu liikearvo, jonka poistoaika on kolme vuotta. Muutos poistosuunnitelmaan tarvitaan, koska liikkeenluovutussopimuksen mukainen voimaantulopäivä on 31.12.2019.

Päätös                                Valtuusto päätti yksimielisesti

1. merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomuksen (liite 2);

2. hyväksyä HUS-kuntayhtymän sitovien nettokulujen toteutuneen ylityksen, 16,0 miljoonaa euroa (0,9 %), valtuustossa 12.12.2019 muutettuun talousarvioon 1 796,9 miljoonaa euroa verrattuna;

3. hyväksyä liitteen 3 mukaisen vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;

4. hyväksyä, että HUS-kuntayhtymän tilikauden alijäämäinen tulos -15,0 milj. euroa kirjataan HUS-kuntayhtymän taseeseen oman pääoman yli-/alijäämätilille ja

5. hyväksyä vuoden 2019 talousarvion muutoksen käsittelyn yhteydessä liikearvon poistoajan muuttamisen 5 vuodesta 3 - 5 vuoteen. HUSin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) väliseen laboratorio- ja kuvantamistoimintojen liikkeenluovutukseen on kirjattu liikearvo, jonka poistoaika on kolme vuotta. Muutos poistosuunnitelmaan tarvitaan, koska liikkeenluovutussopimuksen mukainen voimaantulopäivä on 31.12.2019.

 

Lisätiedot                               Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)hus.fi

Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

 

Liitteet

2

Liite 2: Henkilöstökertomus 2019

 

3

Liite 3: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

 

4

Liite 4: TP 2019 asiakirjan liite jäsenkuntakohtaiset liitteet

 

5

Liite 5: Laajempi listateksti TP 2019

 

Jakelu

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa